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1. 内部审计与内控风险管理:根据年度审计计划,独立及牵头开展财务收支、经营绩效、干部离任、专项内控审计等项目,负责审计方案编制、现场核查、底稿整理、数据分析及审计报告撰写,精准识别业务合规、资金管理、流程执行等各类经营风险,提出可落地的优化整改建议。
2. 审计整改闭环管理:建立完善审计问题整改台账,持续跟踪各部门整改落实情况,核验整改佐证资料,督导问题闭环整改,定期汇总整改成效,杜绝同类风险重复发生,有效提升公司整体内控管理水平。
3. 内控体系建设与风险排查:协助开展全业务线内控梳理、风险排查及内控有效性评价工作,持续优化业务流程、更新风控台账,为公司制度完善、流程优化、风险前置管控提供数据支撑和决策依据。
4. 纪检监察与廉洁风险管控:重点围绕招标采购、资金拨付、资产处置等高风险领域开展日常监督及专项检查,梳理更新岗位廉洁风险防控台账;协助开展信访举报、违规违纪线索初步核查、谈话记录、资料归档等工作,严格落实保密管理制度。
5. 巡视巡察与专项督查整改:配合上级单位巡视巡察、各类专项督查工作,负责整改材料归集、数据统计、台账搭建、进度跟进及材料上报归档,高效完成各类整改闭环工作;协助开展廉洁警示教育及党风廉政宣传落地。
6. 对外协同与档案管理:对接国资监管机构、外部审计、纪检监察单位,配合各类检查资料报送工作;负责审计、监察、合规整改全品类档案分类归档、电子化留存,保障资料完整可追溯;协助部门日常管理、公文撰写、工作总结及新人带教工作。
1. 具备扎实的内部审计、内控风控、纪检监察复合工作经验,熟悉国企及上市公司审计全流程、国资监管要求、财税及内控合规相关法律法规。
2. 熟练独立完成审计方案制定、现场核查、底稿编制、审计报告出具及整改闭环管理,具备较强的风险识别、数据分析及问题研判能力。
3. 熟悉招标、工程、资金、资产等重点领域廉洁风险管控及巡视整改工作流程,具备信访线索核查、专项督查、廉政宣教实操经验。
4. 原则性强、严谨细致、保密意识极强,擅长公文写作、跨部门沟通协调,能够高效推动业务整改落地、实现风险闭环管理。
5. 抗压能力强,服从团队安排,可接受短期省内出差,具备良好的职业素养与团队协作能力。
熟悉《审计法》、国资监管、财税、内控合规相关法律法规,熟练编制审计底稿、审计报告、整改台账;具备基础数据分析能力,可通过数据筛查识别业务异常风险;擅长公文写作、跨部门沟通,能够高效推动整改落地。
优先条件
持有 CIA、CPA、中级会计师 / 审计师、法律职业资格等证书,具备舞弊核查、纪检监督、国企巡视整改实操经验者优先录用。
基础保障:入职缴纳五险一金,享受双休、法定节假日正常休假;
员工福利:节日福利、年度员工体检、带薪年假、各类团建活动,完善的内部培训与晋升发展通道。
联系人:安老师18237802932